| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014 |
| |
1 |
|
4 |
|
| | | |
| | |
| Data de Lançamento: 03/10/2014 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 17/065-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.39.01 |
| 93/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 135,12 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 | MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
135,12 |
| |
| 135,12 |
|
| |
| 59/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.06 |
| 122/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 13.045,00 |
|
| |
| 1 - REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O UPA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, QUANTO AO | 9º E 10º TERMO ADITIVO DE PROGRAMAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 018/2009 CELEBRADO EM 15/09/2009 - C/C | 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
13.045,00 |
| |
| 13.045,00 |
|
| |
| 60/003-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.01 |
| 124/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 132.448,02 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
132.448,02 |
| |
| 132.448,02 |
|
| |
| 99/007-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 403/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 20.030,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
20.030,00 |
| |
| 20.030,00 |
|
| |
| 122/010-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.05 |
| 123/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 23.666,93 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, | PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO | CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
23.666,93 |
| |
| 23.666,93 |
|
| |
| 123/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 130/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 13.655,41 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
13.655,41 |
| |
| 13.655,41 |
|
| |
| 124/008-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 131/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 113.568,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
113.568,00 |
| |
| 113.568,00 |
|
| |
| 126/009-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.05 |
| 133/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 90.447,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
90.447,00 |
| |
| 90.447,00 |
|
| |
| 150/009-2014 |
| 10.01.10.302.3.3.50.43.05 |
| 129/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5.000,00 |
|
| |
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº | 015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
5.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
|
| |
| 170/028-2014 |
| 09.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 446/2014 |
| Inexigibilidade |
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO |
| 43.776.517/0001-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 309,32 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
309,32 |
| |
| 309,32 |
|
| 431/013-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 367/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE |
| 60.985.017/0001-77 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 63,64 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE | TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
|
| |
SV |
| |
| 0,0300 |
| |
2.500,00 |
| |
| 63,64 |
|
| |
| 797/013-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 365/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
60,00 |
| |
| 60,00 |
|
| 797/014-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 365/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO |
| 00.360.305/0903-40 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 60,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PRAZO - PLANEJAMENTO URBANO |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
60,00 |
| |
| 60,00 |
|
| 2424/007-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 2163/2014 |
| Dispensa - Isento Compras e Serviços |
| IMPRENSA NACIONAL |
| 04.196.645/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 941,47 |
| 0,00 |
|
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014 |
| |
2 |
|
4 |
|
| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| 1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS |
| |
SV |
| |
| 0,0600 |
| |
15.000,00 |
| |
| 941,47 |
|
| 3850/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 3316/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MILEYDIS GELIS WANTON |
| 066.207.861-62 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS | MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C | 624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| |
| 3851/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 3315/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELIETE ARIOSA VALDRIA |
| 066.263.081-57 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS | MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C | 624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| |
| 3852/005-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 3314/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ |
| 066.216.091-67 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS | MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C | 624025-7 CEF - SAÚDE - SETEMBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| |
| 5139/014-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 4514/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 78,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
78,00 |
| |
| 78,00 |
|
| 5139/015-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.39.01 |
| 4514/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| BANCO DO BRASIL S/A |
| 00.000.000/0492-80 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 31,20 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - | SAÚDE - DIA 16/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - DIA 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR | DE 7,80 E DIA 20/08 NO VALOR DE 7,80 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
31,20 |
| |
| 31,20 |
|
| |
| 5313/013-2014 |
| 06.00.04.122.3.3.90.39.03 |
| 1075/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 8,34 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 | CEF - C/ILUM. PÚBLICA |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
8,34 |
| |
| 8,34 |
|
| |
| 6511/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4.000,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE | 100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM | FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E | NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS | DE UPLOAD). - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 2,4500 |
| |
1.631,99 |
| |
| 4.000,00 |
|
| |
| 6512/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.39.05 |
| 3581/2014 |
| Pregão Presencial |
| INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP |
| 01.224.842/0001-90 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 3.000,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS | (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS | UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE | DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD) - SERV. DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IR - C/C 332-6 CEF - SEC. SAÚDE |
|
| |
% |
| |
| 6,9400 |
| |
432,00 |
| |
| 3.000,00 |
|
| |
| 7039/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5954/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIA LISSET TORRES SOFIA |
| 067.485.291-58 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| |
| 7041/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5955/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARICELA SUROS CARBONELL |
| 067.647.801-88 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| |
| 7043/004-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.90.48.05 |
| 5956/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL |
| 067.483.751-77 |
| F |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2.250,00 |
|
| |
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO | PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº | 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTUBRO/2014 |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
2.250,00 |
| |
| 2.250,00 |
|
| |
| 10180/001-2014 |
| 10.01.10.301.3.3.50.43.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO |
| 55.856.710/0001-00 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 93.865,26 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
|
| |
| | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
| |
| | DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ. |
| |
2014 |
|
| |
| 4R Sistemas |
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/10/2014 ATÉ 03/10/2014 |
| |
3 |
|
4 |
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| | | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
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| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE | PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº | 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
93.865,26 |
| |
| 93.865,26 |
|
| |
| 11073/000-2014 |
| 10.01.10.122.3.3.90.93.01 |
| 9904/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE |
| 46.374.500/0046-96 |
| J |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 53,68 |
|
| |
| 1 - REFERENTE DEVOLUÇÃO DO RECURSO REMANESCENTE TA 001/2012 - PROCESSO 001.0212.000147/2012 - | C/C 28.549-8 BB - SAÚDE |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
53,68 |
| |
| 53,68 |
|
| |
| 11396/000-2014 |
| 18.00.27.122.3.1.90.13.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1.670,40 |
|
| |
| 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
1.670,40 |
| |
| 1.670,40 |
|
| 11749/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 797,15 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
797,15 |
| |
| 797,15 |
|
| 11750/000-2014 |
| 01.00.04.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 127,20 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
127,20 |
| |
| 127,20 |
|
| 11751/000-2014 |
| 08.00.15.122.3.1.90.11.01 |
| Outros/Não Aplicável |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO |
| O |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |
|
| |
| 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - OUTUBRO/2014 |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
100,00 |
| |
| 100,00 |
|
| 11811/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 6162/2013 |
| Pregão Presencial |
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E |
| 05.841.753/0001-43 |
| J |
| 563,05 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS (DAS 06 | AS 18). |
|
| |
SV |
| |
| 3,0000 |
| |
112,61 |
| |
| 337,83 |
|
| |
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 | AS 06 DA MANHÃ) - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO | GINÁSIO MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO |
|
| SV |
| 2,0000 |
| 112,61 |
| 225,22 |
|
| |
| 11812/000-2014 |
| 05.00.15.122.3.3.90.39.01 |
| 4945/2013 |
| Pregão Presencial |
| SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME |
| 04.391.521/0001-78 |
| J |
| 1.200,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - | UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO | MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO |
|
| |
DIÁRI |
| |
| 2,0000 |
| |
600,00 |
| |
| 1.200,00 |
|
| |
| 11813/000-2014 |
| 03.00.04.122.3.3.90.39.01 |
| 1/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A |
| 02.328.280/0001-97 |
| J |
| -6.000,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - Anulação da Nota nº 94/0-2014 - Motivo: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. |
| |
| |
| 1,0000 |
| |
-6.000,00 |
| |
| -6.000,00 |
|
| 11814/000-2014 |
| 13.00.08.244.3.3.90.14.01 |
| 10351/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO |
| 291.695.968-83 |
| F |
| 46,41 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - LANCHE |
| |
| |
| 2,0000 |
| |
6,70 |
| |
| 13,40 |
|
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR MENORES ACOLHIDOS | NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 28/09/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - | ASSISTÊNCIA |
|
| 1,0000 |
| 33,01 |
| 33,01 |
|
| |
| 11815/000-2014 |
| 02.00.03.092.3.3.90.91.01 |
| 10331/2014 |
| Outros/Não Aplicável |
| JAIRO NUNES DE OLIVEIRA |
| 307.602.668-24 |
| F |
| 500,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
|
| |
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001191 - 17.2004.8.26.0495 - ORDEM | Nº 159/04 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
|
| |
| |
| 1,0000 |
| |
500,00 |
| |
| 500,00 |
|
| |
| |
|
|
| REGISTRO, 7 de Outubro de 2014. |
|
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